账务模块和固定资产模块对账不平,导致无法结帐,可能的问题:
1.新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。
2.计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。
3.在账务模块手工填制过涉及"固定资产"科目的凭证。
处理方法:在账务模块,查固定资产科目明细账,与固定资产模块,很容易找出差额的,看明细账,不要只看凭证。
其他方案:
如果与总账相连,进入批量制单,将凭证做完,也可以直接删掉,在总账里手工录入凭证。如果在总账中单独做过,可以选择直接删除。
固定资产模块启用了就必需得录入。如果你在下个月或者以后要用,你可以在固定资产新增卡片里面新增一张后空提折旧后。在制单设置那里将这张单子删除,后结账。下个月做资产清理将这张清理掉就可以了。如果不要,直接在数据库表中的accinformation下找到固定资产启用日期改为NULL值就可以了。